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Wenn im Vorjahr die Wechselkursdifferenzen nicht berechnet worden sind, meldet das Programm im neuen Jahr eine Differenz in den Anfangssaldi. Dafür gibt es zwei Lösungen:
Wenn die Revision des buchhalterischen Vorjahrs noch nicht stattgefunden hat, die Wechselkursdifferenzen im Vorjahr berechnen:
- in der Tabelle Wechselkurse, spalte Wechselkurs, die offiziellen Wechselkurse per 31.12. einfügen
- im Menü Buch2 den Befehl Buchungen Wechselkurs-Diff. erstellen auswählen.
- die Datei des neuen Jahres öffnen und Eröffnungssaldi aktualisieren.
Wenn das Vorjahr abgeschlossen ist und revidiert wurde, muss eine Anpassung der Eröffnungssaldi des neuen Jahres vorgenommen werden:
- die Datei des neuen Jahres öffnen
- unter Aktiva oder Passiva (Tabelle Konten), je nachdem, ein neues Konto Nicht berechnete Wechselkursdifferenzen einfügen
- in der Spalte Eröff.Währung den Betrag einfügen, der der Wechselkursdifferenz entspricht
- am 01.01 stellte man das Konto "Nicht berechnete Wechselkursdifferenzen" mit einer Buchung auf Null (Tabella Buchungen), bei der man als Gegenkonto das im Kontenrahmen vorhandene Konto für Wechselkursdifferenzen (Kursverluste oder -gewinne) benutzt.
Hinzufügen des Kontos "Nicht berechnete Wechselkursdifferenzen"
Buchung der Anpassung
Nullstellung des Kontos "Nicht berechnete Wechselkursdifferenzen"