Differenzen in den Anfangssaldi

Wenn im Vorjahr die Wechselkursdifferenzen nicht berechnet worden sind, meldet das Programm im neuen Jahr eine Differenz in den Anfangssaldi. Dafür gibt es zwei Lösungen:

Wenn die Revision des buchhalterischen Vorjahrs noch nicht stattgefunden hat, die Wechselkursdifferenzen im Vorjahr berechnen:

  • in der Tabelle Wechselkurse, spalte Wechselkurs, die offiziellen Wechselkurse per 31.12. einfügen
  • im Menü Buch2 den Befehl Buchungen Wechselkurs-Diff. erstellen auswählen.
  • die Datei des neuen Jahres öffnen und Eröffnungssaldi aktualisieren.

Wenn das Vorjahr abgeschlossen ist und revidiert wurde, muss eine Anpassung der Eröffnungssaldi des neuen Jahres vorgenommen werden:

  • die Datei des neuen Jahres öffnen
  • unter Aktiva oder Passiva (Tabelle Konten), je nachdem, ein neues Konto Nicht berechnete Wechselkursdifferenzen einfügen
  • in der Spalte Eröff.Währung den Betrag einfügen, der der Wechselkursdifferenz entspricht
  • am 01.01 stellte man das Konto "Nicht berechnete Wechselkursdifferenzen" mit einer Buchung auf Null (Tabella Buchungen), bei der man als Gegenkonto das im Kontenrahmen vorhandene Konto für Wechselkursdifferenzen (Kursverluste oder -gewinne) benutzt.


Hinzufügen des Kontos "Nicht berechnete Wechselkursdifferenzen"

Buchung der Anpassung

Nullstellung des Kontos "Nicht berechnete Wechselkursdifferenzen"

 


 

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