Buchhaltung für Gewerbe, Bilanzierer, GmbH (SKR03 reduziert)

Buchhaltung für Gewerbe, Bilanzierer, GmbH (SKR03 reduziert)

Firma XXX

Buchhaltung 2017

Basiswährung: EUR

Doppelte Buchhaltung mit MwSt/USt

Konten
Gruppe Konto Beschreibung Gr
       
    BILANZ  
       
    AKTIVA  
       
  0027 EDV-Software A
  0320 Pkw A
  0400 Betriebsaustattung A
  0420 Büroeinrichtung A
  0480 GWG A
  3980 Warenbestand A
  1410 Forderungen ohne Kontokorrent A
  1500 Sonstige Forderungen A
  1590 Ungeklärte Posten A
  1000 Kasse A
  1100 Postgiro A
  1200 Bank A
  0980 Aktive Rechnungsabgrenzung A
A   TOTALSUMME AKTIVA 00
       
       
    PASSIVA  
       
  0800 Eigenkapital P
  0860 Gewinnvortrag P
  1800 Privatentnahmen P
  0640 Bankdarlehen P
  1610 Kreditoren ohne Kontokorrent P
  1700 Sonstige Verbindlichkeiten P
  1705 Darlehen P
  1740 Verbindlichkeiten Löhne und Gehälter P
  1770 MwSt/USt automatisch P
  0977 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen P
  0979 Umsatzsteuer Vorjahr P
  0990 Passive Rechnungsabgrenzung P
086   Jahresergebnis P
P   TOTALSUMME PASSIVA 00
       
       
       
       
       
    Erfolgsrechnung  
       
    AUFWENDUNGEN  
       
  3100 Fremdarbeiten K
  3300 Wareneingang K
  3730 Erhaltene Skonti K
  4100 Personalkosten K
  4110 Löhne K
  4130 Sozialversicherung K
  4175 Fahrtkostenerstattung K
  4210 Miete K
  4230 Heizung K
  4240 Gas, Strom, Wasser K
  4360 Versicherung K
  4380 Beiträge und Gebühren K
  4610 Werbung K
  4630 Geschenke bis 40 Euro K
  4635 Geschenke über 40 Euro K
  4640 Repräsentationkosten K
  4660 Reisekosten Arbeitnehmer K
  4670 Reisekosten Unternehmer K
  4830 Abschreibungen K
  4900 Sonstige Kosten K
  4910 Porto K
  4920 Telefon K
  4930 Bürobedarf K
  4960 Mieten für Einrichtungen K
  4970 Nebenkosten des Geldverkehrs K
  4980 Betriebsbedarf K
  4985 Werkzeuge und Kleingeräte K
K   TOTALSUMME AUFWENDUNGEN 02
       
       
    ERTRÄGE  
       
  8200 Erlöse ohne Umsatzsteuer E
  8300 Erlöse 7% Umsatzsteuer E
  8400 Erlöse 19% Umsatzsteuer E
  8401 Erlöse Handelsware 19% Umsatzsteur E
  8519 Provisionserlöse 19% USt E
  8736 Gewährte Skonti 19% USt E
  8800 Erlöse aus Anlagenverkäufen E
  8920 Entnahme sonstg. Leistungen 19% USt. E
       
E   TOTALSUMME ERTRÄGE 02
       
       
02   Gewinn(-)/Verlust(+) der Erfolgsrechnung 086
       
00   Bilanz/Erfolgsrechnung Differenz muss Null sein (leere Zelle)  
       
       
MwSt/USt-Codes
MwSt/USt-Code Beschreibung MwSt/USt-%
U0 Verkauf ohne MwSt  
  Lieferungen und sonstige Leistungen  
  Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug  
U-IGLI-MIT-USTID Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr.  
U-IGLI-FZ-OHNE-USTID Innergem. Lieferungen neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.  
U-IGLI-FZ Innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG)  
U-WEITERE Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG)  
  Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug  
U-STFR-OV Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG (steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug)  
  Steuerpflichtige Umsätze  
U19 Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben zum Steuersatz von 19 v.H. 19.00
U7 Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben zum Steuersatz von 7 v.H. 7.00
U-ANDERE Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben zu anderen Steuersätzen  
  Umsätze Land-/Forstwirtschaft (§ 24 UStG)  
U-LAFOUSTID Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr.  
U-LAFO Umsätze für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist  
     
  Innergemeinschaftliche Erwerbe  
  Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe  
U-IGLE-STFR nach §§ 4b und 25c UStG  
  Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe  
U-IGLE-19 zum Steuersatz von 19 v.H. 19.00
U-IGLE-7 zum Steuersatz von 7 v.H. 7.00
U-IGLE-ANDERE anderen Steuersätzen (Bemessungsgrundlage netto)  
     
  neuer Fahrzeuge  
U-IGLE-OHNE-USTID von Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz  
     
  Ergänzende Angaben zu Umsätzen  
U-EA-IGDG Umsätze aus Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 2 UStG)  
U-EA-SPU Steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 10 UStG schuldet  
U-EA-USPU Übrige steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet  
U-EA-NSBSL Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG  
U-EA-UNSBSL Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland)  
     
  Umsätze § 13b Abs. 2 UStG  
U-UM-UGG Leistungen von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern  
U-UM-AUSL Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers  
U-UM-GRESTG Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen  
U-UM-ELEKTR Lieferungen von Mobilfunkgeräten und integrierten Schaltkreisen  
U-UM-INL-ANDERE Andere Umsätze eines im Inland ansässigen Unternehmers  
U-UM-WECHSEL Steuer infolge Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen wegen Steuersatzerhöhung  
     
  Totalsumme Umsatzsteuer  
     
  Abziehbare Vorsteuerbeträge  
V0 Vorsteuer 0%  
V19 Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (19%) 19.00
V7 Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (7%) 7.00
V-IGLE Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichen Erwerb (19%) 19.00
V-EINF Einfuhrumsatzsteuer  
V-RC Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (Reverse Charge)  
V-ALLG Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittsätzen berechnet sind  
V-BER Berichtigung des Vorsteuerabzugs  
V-IGLI-FZ Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge  
     
  Totalsumme Vorsteuerbeträge  
     
  Totalsumme  

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