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Gratis Kassenbuch Mit Ust. (SKR03)
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Cash Manager mit MwSt/USt
Unternehmen
Kassenbuch (SKR03)
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Firma XXX
Buchhaltung 2017
Basiswährung: EUR
Cash Manager mit MwSt/USt
Gruppe | Konto | Beschreibung | Summ. in |
---|---|---|---|
AAAA | Konto | ||
Gruppe | Kategorie | Beschreibung | Summ. in |
---|---|---|---|
Konten | |||
1000 | Kasse | K | |
1100 | Postgiro | K | |
1770 | MwSt/USt automatisch | K | |
1775 | Vorsteuer | K | |
1780 | Umsatzsteuer Vorjahr | K | |
K | Konten | T | |
EINNAHMEN | |||
Verkauf | |||
8200 | Einnahme Produkte A | E1 | |
8201 | Einnahme Produkte B | E1 | |
8202 | Einnahme Produkte C | E1 | |
E1 | Totalsumme Verkauf | E | |
Verschiedene Einnahmen | |||
8500 | Provisionserlöse | E2 | |
2700 | Sonstige Erträge | E2 | |
E2 | Totalsumme Verschiedene Einnahmen | E | |
E | TOTALSUMME EINNAHMEN | EA | |
AUSGABEN | |||
Miete, Post, Verbrauch | |||
4210 | Miete | A1 | |
4230 | Heizung | A1 | |
4960 | Miete, Elektrizität, Wasser | A1 | |
4240 | Gas, Strom, Wasser | A1 | |
4250 | Reinigung | A1 | |
4910 | Porto | A1 | |
4920 | Telefon und Fax | A1 | |
4390 | Sonstige Abgaben | A1 | |
A1 | Totalsumme Miete, Post, Verbrauch | A | |
Werbung | |||
4610 | Werbung, Drucksachen | A2 | |
4640 | Repräsentationsspesen | A2 | |
A2 | Totalsumme Werbung | A | |
Ware, Personal | |||
3200 | Zahlung der Ware | A3 | |
4100 | Personal, Löhne | A3 | |
4300 | Steuern und Gebühren | A3 | |
A3 | Totalsumme Ware, Personal | A | |
A | TOTAL AUSGABEN | EA | |
EA | ERGEBNIS | T | |
T | Totalsumme Kontrolle | ||
AUFTEILUNG nach KOSTENSTELLEN | |||
.N | Aufwand für Personal und Laden | T1 | |
.M | Warenaufwand | T1 | |
.I | Investition | T1 | |
T1 | TOTAL KOSTENSTELLEN | ||
MwSt/USt-Code | Beschreibung | MwSt/USt-% |
---|---|---|
U0 | Verkauf ohne MwSt | |
Lieferungen und sonstige Leistungen | ||
Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug | ||
U-IGLI-MIT-USTID | Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr. | |
U-IGLI-FZ-OHNE-USTID | Innergem. Lieferungen neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr. | |
U-IGLI-FZ | Innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) | |
U-WEITERE | Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG) | |
Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug | ||
U-STFR-OV | Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG (steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug) | |
Steuerpflichtige Umsätze | ||
U19 | Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben zum Steuersatz von 19 v.H. | 19.00 |
U7 | Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben zum Steuersatz von 7 v.H. | 7.00 |
U-ANDERE | Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben zu anderen Steuersätzen | |
Umsätze Land-/Forstwirtschaft (§ 24 UStG) | ||
U-LAFOUSTID | Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. | |
U-LAFO | Umsätze für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist | |
Innergemeinschaftliche Erwerbe | ||
Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe | ||
U-IGLE-STFR | nach §§ 4b und 25c UStG | |
Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe | ||
U-IGLE-19 | zum Steuersatz von 19 v.H. | 19.00 |
U-IGLE-7 | zum Steuersatz von 7 v.H. | 7.00 |
U-IGLE-ANDERE | anderen Steuersätzen (Bemessungsgrundlage netto) | |
neuer Fahrzeuge | ||
U-IGLE-OHNE-USTID | von Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz | |
Ergänzende Angaben zu Umsätzen | ||
U-EA-IGDG | Umsätze aus Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 2 UStG) | |
U-EA-SPU | Steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 10 UStG schuldet | |
U-EA-USPU | Übrige steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet | |
U-EA-NSBSL | Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG | |
U-EA-UNSBSL | Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland) | |
Umsätze § 13b Abs. 2 UStG | ||
U-UM-UGG | Leistungen von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern | |
U-UM-AUSL | Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers | |
U-UM-GRESTG | Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen | |
U-UM-ELEKTR | Lieferungen von Mobilfunkgeräten und integrierten Schaltkreisen | |
U-UM-INL-ANDERE | Andere Umsätze eines im Inland ansässigen Unternehmers | |
U-UM-WECHSEL | Steuer infolge Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen wegen Steuersatzerhöhung | |
Totalsumme Umsatzsteuer | ||
Abziehbare Vorsteuerbeträge | ||
V0 | Vorsteuer 0% | |
V19 | Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (19%) | 19.00 |
V7 | Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (7%) | 7.00 |
V-IGLE | Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichen Erwerb (19%) | 19.00 |
V-EINF | Einfuhrumsatzsteuer | |
V-RC | Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (Reverse Charge) | |
V-ALLG | Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittsätzen berechnet sind | |
V-BER | Berichtigung des Vorsteuerabzugs | |
V-IGLI-FZ | Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge | |
Totalsumme Vorsteuerbeträge | ||
Totalsumme |