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Gratis Kassenbuch Mit Ust. (SKR03)
Deutschland
Cash Manager mit MwSt/USt
Unternehmen
Kassenbuch (SKR03)
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Firma XXX
Buchhaltung 2017
Basiswährung: EUR
Cash Manager mit MwSt/USt
| Gruppe | Konto | Beschreibung | Summ. in |
|---|---|---|---|
| AAAA | Konto | ||
| Gruppe | Kategorie | Beschreibung | Summ. in |
|---|---|---|---|
| Konten | |||
| 1000 | Kasse | K | |
| 1100 | Postgiro | K | |
| 1770 | MwSt/USt automatisch | K | |
| 1775 | Vorsteuer | K | |
| 1780 | Umsatzsteuer Vorjahr | K | |
| K | Konten | T | |
| EINNAHMEN | |||
| Verkauf | |||
| 8200 | Einnahme Produkte A | E1 | |
| 8201 | Einnahme Produkte B | E1 | |
| 8202 | Einnahme Produkte C | E1 | |
| E1 | Totalsumme Verkauf | E | |
| Verschiedene Einnahmen | |||
| 8500 | Provisionserlöse | E2 | |
| 2700 | Sonstige Erträge | E2 | |
| E2 | Totalsumme Verschiedene Einnahmen | E | |
| E | TOTALSUMME EINNAHMEN | EA | |
| AUSGABEN | |||
| Miete, Post, Verbrauch | |||
| 4210 | Miete | A1 | |
| 4230 | Heizung | A1 | |
| 4960 | Miete, Elektrizität, Wasser | A1 | |
| 4240 | Gas, Strom, Wasser | A1 | |
| 4250 | Reinigung | A1 | |
| 4910 | Porto | A1 | |
| 4920 | Telefon und Fax | A1 | |
| 4390 | Sonstige Abgaben | A1 | |
| A1 | Totalsumme Miete, Post, Verbrauch | A | |
| Werbung | |||
| 4610 | Werbung, Drucksachen | A2 | |
| 4640 | Repräsentationsspesen | A2 | |
| A2 | Totalsumme Werbung | A | |
| Ware, Personal | |||
| 3200 | Zahlung der Ware | A3 | |
| 4100 | Personal, Löhne | A3 | |
| 4300 | Steuern und Gebühren | A3 | |
| A3 | Totalsumme Ware, Personal | A | |
| A | TOTAL AUSGABEN | EA | |
| EA | ERGEBNIS | T | |
| T | Totalsumme Kontrolle | ||
| AUFTEILUNG nach KOSTENSTELLEN | |||
| .N | Aufwand für Personal und Laden | T1 | |
| .M | Warenaufwand | T1 | |
| .I | Investition | T1 | |
| T1 | TOTAL KOSTENSTELLEN | ||
| MwSt/USt-Code | Beschreibung | MwSt/USt-% |
|---|---|---|
| U0 | Verkauf ohne MwSt | |
| Lieferungen und sonstige Leistungen | ||
| Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug | ||
| U-IGLI-MIT-USTID | Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG) an Abnehmer mit USt-IdNr. | |
| U-IGLI-FZ-OHNE-USTID | Innergem. Lieferungen neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr. | |
| U-IGLI-FZ | Innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) | |
| U-WEITERE | Weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug (z.B. Ausfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4 Nr. 2 bis 7 UStG) | |
| Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug | ||
| U-STFR-OV | Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG (steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug) | |
| Steuerpflichtige Umsätze | ||
| U19 | Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben zum Steuersatz von 19 v.H. | 19.00 |
| U7 | Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben zum Steuersatz von 7 v.H. | 7.00 |
| U-ANDERE | Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. unentgeltlicher Wertabgaben zu anderen Steuersätzen | |
| Umsätze Land-/Forstwirtschaft (§ 24 UStG) | ||
| U-LAFOUSTID | Betriebe nach § 24 UStG an Abnehmer mit USt-IdNr. | |
| U-LAFO | Umsätze für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist | |
| Innergemeinschaftliche Erwerbe | ||
| Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe | ||
| U-IGLE-STFR | nach §§ 4b und 25c UStG | |
| Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe | ||
| U-IGLE-19 | zum Steuersatz von 19 v.H. | 19.00 |
| U-IGLE-7 | zum Steuersatz von 7 v.H. | 7.00 |
| U-IGLE-ANDERE | anderen Steuersätzen (Bemessungsgrundlage netto) | |
| neuer Fahrzeuge | ||
| U-IGLE-OHNE-USTID | von Lieferern ohne USt-IdNr. zum allgemeinen Steuersatz | |
| Ergänzende Angaben zu Umsätzen | ||
| U-EA-IGDG | Umsätze aus Lieferungen des ersten Abnehmers bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Abs. 2 UStG) | |
| U-EA-SPU | Steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 10 UStG schuldet | |
| U-EA-USPU | Übrige steuerpflichtige Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG schuldet | |
| U-EA-NSBSL | Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG | |
| U-EA-UNSBSL | Übrige nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland) | |
| Umsätze § 13b Abs. 2 UStG | ||
| U-UM-UGG | Leistungen von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern | |
| U-UM-AUSL | Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers | |
| U-UM-GRESTG | Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEStG fallen | |
| U-UM-ELEKTR | Lieferungen von Mobilfunkgeräten und integrierten Schaltkreisen | |
| U-UM-INL-ANDERE | Andere Umsätze eines im Inland ansässigen Unternehmers | |
| U-UM-WECHSEL | Steuer infolge Wechsels der Besteuerungsform sowie Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen wegen Steuersatzerhöhung | |
| Totalsumme Umsatzsteuer | ||
| Abziehbare Vorsteuerbeträge | ||
| V0 | Vorsteuer 0% | |
| V19 | Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (19%) | 19.00 |
| V7 | Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (7%) | 7.00 |
| V-IGLE | Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichen Erwerb (19%) | 19.00 |
| V-EINF | Einfuhrumsatzsteuer | |
| V-RC | Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (Reverse Charge) | |
| V-ALLG | Vorsteuerbeträge, die nach allgemeinen Durchschnittsätzen berechnet sind | |
| V-BER | Berichtigung des Vorsteuerabzugs | |
| V-IGLI-FZ | Vorsteuerabzug für innergemeinschaftliche Lieferungen neuer Fahrzeuge | |
| Totalsumme Vorsteuerbeträge | ||
| Totalsumme |