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    Contabilità in partita doppia | Bilancio europeo breve - Competenza

    Italia
    Contabilità in partita doppia con IVA
    Azienda

    Il modello è indicato per gestire la contabilità in partita doppia in regime ordinario, secondo le direttive CEE in partita doppia secondo le direttive CEE. Include le funzionalità dell'IVA.

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    Il modello è indicato per gestire la contabilità in partita doppia in regime ordinario. È strutturato secondo gli standard internazionali del Bilancio Europeo.

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    Nelle pagina della documentazione IVA ITALIA si trovano tutte le informazioni relativi all'IVA.

     

     

     

     

     

     

    Anteprima modello

    Società

    Divisa Base: EUR

    Contabilità in partita doppia con IVA

    Tabella: Conti
    Gruppo Descrizione Somma in Gr1
        STATO PATRIMONIALE    
             
        ATTIVI    
             
        B - IMMOBILIZZAZIONI    
      1001 Spese costituzione e ampiamento 100 SF
      1002 Software 100 SF
      1003 Altre immobilizzazioni immateriali 100 SF
      1004 (Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali) 100 SF
      1005 Terreni e fabbricati 100 SF
      1006 Impianti e macchinari 100 SF
      1007 Automezzi 100 SF
      1008 Mobili e macchine ufficio 100 SF
      1009 Telefono cellulare 100 SF
      1010 Attrezzature varie 100 SF
      1011 Altre immobilizzazioni materiali 100 SF
      1012 (Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali) 100 SF
             
    100   TOT. IMMOBILIZZAZIONI 1 1
             
        C - ATTIVO CIRCOLANTE    
    102   Clienti 200 1
      1021 Magazzino 200 SC
      1022 Crediti vari 200 SC
      1023 (Fondo svalutazione crediti) 200 SC
      1024 Erario c/IRES 200 SC
      1025 Erario c/IRAP 200 SC
      1026 Erario c/acconto IVA 200  
      1027 Erario c/ritenute subite 200 SC
      1028 Conti corrente bancari e postali 200 SC
      1029 Cassa contanti 200 SC
             
    200   TOT. ATTIVO CIRCOLANTE 1 1
             
        D - RATEI E RISCONTI ATTIVI    
      1030 Ratei attivi 300 RRA
      1031 Risconti attivi 300 RRA
             
    300   TOT. RATEI E RISCONTI ATTIVI 1 1
             
    1   TOT.ATTIVI 00 1
             
             
        PASSIVO    
             
        A - PATRIMONIO NETTO    
      2000 Capitale proprio 400 PN
      2001 Riserva legale 400 PN
      2002 Riserva statutaria 400 PN
      2003 Riserva straordinaria 400 PN
      2004 Utile/perdita a nuovo 400 PN
    290   Utile/perdita d'esercizio 400 1
             
    400   TOT. PATRIMONIO NETTO 2 1
             
        B - ACCANTONAMENI PER RISCHI E ONERI    
      2010 Fondo imposte differite 500 F
      2011 Fondi diversi 500 F
             
    500   TOT. ACC. PER RISCHI E ONERI 2 1
             
        C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO    
      2020 Fondo TFR dipendenti 600 F
             
    600   TOT. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 2 1
             
        D - DEBITI    
    203   Fornitori 700 1
      2032 Debiti verso banche 700 DEB
      2033 Debiti diversi 700 DEB
      2034 Debiti verso Istituti previdenziali 700 DEB
      2035 Debiti verso Dipendenti 700 DEB
      2038 Erario c/IVA 700  
      2038A IVA scomposizione automatica 700  
             
    700   TOT. DEBITI 2 1
             
        E - RATEI E RISCONTI PASSIVI    
      2040 Ratei passivi 800 RRP
      2041 Risconti passivi 800 RRP
             
    800   TOT. RATEI E RISCONTI PASSIVI 2 1
             
    2   TOT. PASSIVI 00 1
             
             
        CONTO ECONOMICO    
             
        A - VALORI DELLA PRODUZIONE    
      4000 Ricavi da vendite 900 VP
      4001 Ricavi da prestazioni 900 VP
      4002 (Resi, sconti e abbuoni su vendite) 900 VP
      4003 Fitti attivi 900 VP
      4004 Altri ricavi 900 VP
             
    900   TOT. VALORI DELLA PRODUZIONE 1400 1
             
             
        B - COSTI DELLA PRODUZIONE    
      3000 Acquisti c/merci 1000 CP
      3001 Altri acquisti 1000 CP
      3002 (Resi, sconti e abbuoni su acquisti) 1000 CP
      3003 Manutenzioni 1000 CP
      3004 Fitti passivi 1000 CP
      3005 Telefono cellulare 1000 CP
      3006 Utenze (telefono fisso, energia, riscaldamento, acqua, ecc) 1000 CP
      3007 Spese postali 1000 CP
      3008 Spese di rappresentanza 1000 CP
      3009 Costi del personale 1000 CP
      3010 Ammortamento immobilizzazioni 1000 CP
      3011 Perdita su crediti 1000 CP
      3012 Svalutazione crediti 1000 CP
      3013 Accantonamenti vari 1000 CP
      3014 Canoni leasing e noleggi 1000 CP
      3015 Compensi amministratori 1000 CP
      3016 Spese per servizi bancari 1000 CP
      3017 Costi gestione automezzi 1000 CP
             
    1000   TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE 1400 1
             
        C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI    
      5000 Interessi attivi da banche 1100 PF
      5001 Altri interessi attivi 1100 PF
             
             
      5010 Interessi passivi bancari 1100 ON
      5011 Altri oneri finanziari 1100 ON
             
    1100   TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1400 1
             
        D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.    
      5020 Rivalutazioni 1200 RA
      5021 Svalutazioni 1200 RP
             
    1200   TOT. RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FIN. 1400 1
             
        E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    
      5030 Proventi straordinari 1300 PS
      5031 Oneri straordinari 1300 OS
             
    1300   TOT. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1400 1
             
    1400   RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1600 1
             
      5040 IRAP 1500 TAS
      5041 IRES 1500 TAS
             
    1500   IMPOSTE E TASSE 1600 1
             
    1600   RISULTATO NETTO 290 1
             
    00   Differenza deve essere zero    
             
             
        Partitario clienti CL  
      7000 cliente A CL  
      7002 cliente B CL  
      7004 cliente C CL  
    CL   Totale clienti 102  
             
        Partitario fornitori FOR  
      8000 fornitore A FOR  
      8002 fornitore B FOR  
      8004 fornitore C FOR  
    FOR   Totale fornitori 203  
             
             
    Tabella: Codici IVA
    Cod. IVA Descrizione %IVA
      I codici IVA iniziano con la lettera  
      V = Vendite con importi al lordo  
      Z = Vendite con importo al netto  
      ZA = Assoggettamento acquisti intracomunitari e estero  
      A = Acquisti con importo al lordo  
      B = Acquisti con importi al netto  
      C = Corrispettivi  
      L = Liquidazione, acconti e crediti sospesi  
      Colonna Gr1 = natura spesometro  
      Ultimo aggiornamento: 23/03/2021  
         
      IVA A DEBITO  
         
      Fatture emesse  
    V04 Vendite/prestazioni 4% 4.00
    V05 Vendite/prestazioni 5% 5.00
    V10 Vendite/prestazioni 10% 10.00
    V22 Vendite/prestazioni 22% 22.00
    Z04 Vendite/prestazioni 4% 4.00
    Z05 Vendite/prestazioni 5% 5.00
    Z10 Vendite/prestazioni 10% 10.00
    Z22 Vendite/prestazioni 22% 22.00
         
      Beni ammortizzabili  
    V22-BA Beni ammortizzabili 22% 22.00
    Z22-BA Beni ammortizzabili 22% 22.00
      Totale vendite beni ammortizzabili  
         
      Assoggettamento acquisti reverse charge  
    V-REV Vendite reverse charge  
    ZA22-REV Assoggettamento acquisti reverse charge 22% 22.00
      Totale assoggettamento reverse charge  
         
      Assoggettamento acquisti intracomunitari  
    ZA04-EU Assoggettamento acquisti intracomunitari 4% 4.00
    ZA05-EU Assoggettamento acquisti intracomunitari 5% 5.00
    ZA10-EU Assoggettamento acquisti intracomunitari 10% 10.00
    ZA22-EU Assoggettamento acquisti intracomunitari 22% 22.00
      Totale assoggettamento acquisti intracomunitari  
         
      Assoggettamento acquisti estero  
    ZA04-ES Assoggettamento acquisti estero 4% 4.00
    ZA05-ES Assoggettamento acquisti estero 5% 5.00
    ZA10-ES Assoggettamento acquisti estero 10% 10.00
    ZA22-ES Assoggettamento acquisti estero 22% 22.00
      Totale assoggettamento acquisti estero  
         
      TOTALE VENDITE IMPONIBILI  
         
         
      Vendite intracomunitarie  
    V-NI1 Non imponibili art. 8 lettere a) e b)  
    V-NI2 Cessione o Prestazione di servizi intracomunitari  
      Totale vendite intracomunitarie  
         
      Vendite non imponibili  
    V-NI3 Vendite/prestazioni non sog. art. 74  
    V-NI4 Vendite/prestazioni non sog. art. 3 c. 4 lett. a  
    V-NI5 Non imponibili art. 8 - dichiarazione intento  
      Totale vendite non imponibili  
         
      Vendite esenti  
    V-ES1 Vendite/prestazioni esente art. 10  
    V-ES2 Beni ammortizzabili esente IVA art. 10 c. 27/5  
    V-ES3 Esente art. 1-9  
      Totale vendite esenti  
         
      IVA non esposta  
    V-NE1 Vendita Regime Margine DL41/95  
    V-NE2 Vendita Pacchetti Turistici Tour Operator  
      Totale vendite con IVA non esposta  
         
      Fuori campo IVA  
    V-FC1 Vendite/prestazioni fuori campo IVA  
    V-FC2 Fuori campo IVA art. 15  
    V-FC3 Ritenute d'acconto  
    V-FC4 Contributi previdenziali  
    V-FC5 Vendite/Prestazioni fuori campo IVA art.7  
      Totale fuori campo IVA  
         
      Vendite con IVA a esigibilità differita  
    V-ED Differimento iva su vendite  
    V-ED-PA Esigibilità iva differita - Vendite  
      Totale vendite con IVA a esigibilità differita  
         
      TOTALE VENDITE  
         
         
      Corrispettivi  
    C0 Corrispettivi 0%  
    C04 Corrispettivi 4% 4.00
    C05 Corrispettivi 5% 5.00
    C10 Corrispettivi 10% 10.00
    C22 Corrispettivi 22% 22.00
      Totale corrispettivi senza ventilazione  
    CV Corrispettivi da ventilare  
      Totale corrispettivi da ventilare  
    CV04 Corrispettivi ventilati 4% 4.00
    CV05 Corrispettivi ventilati 5% 5.00
    CV10 Corrispettivi ventilati 10% 10.00
    CV22 Corrispettivi ventilati 22% 22.00
      Totale corrispettivi ventilati  
         
      TOTALE CORRISPETTIVI  
         
         
      IVA A CREDITO  
      Beni destinati alla rivendita  
    A04-RI Beni produzione 4% 4.00
    A05-RI Beni produzione 5% 5.00
    A10-RI Beni produzione 10% 10.00
    A22-RI Beni produzione 22% 22.00
    B04-RI Beni produzione 4% 4.00
    B05-RI Beni produzione 5% 5.00
    B10-RI Beni produzione 10% 10.00
    B22-RI Beni produzione 22% 22.00
      Totale beni destinati alla rivendita  
         
      Beni ammortizzabili  
    A22-BA Beni ammortizzabili 22% 22.00
    B22-BA Beni ammortizzabili 22% 22.00
      Totale beni strumentali ammortizzabili  
         
      Beni strumentali non ammortizzabili  
    A04-BN Beni strumentali non ammortizzabili 4% 4.00
    A05-BN Beni strumentali non ammortizzabili 5% 5.00
    A10-BN Beni strumentali non ammortizzabili 10% 10.00
    A22-BN Beni strumentali non ammortizzabili 22% 22.00
    B04-BN Beni strumentali non ammortizzabili 4% 4.00
    B05-BN Beni strumentali non ammortizzabili 5% 5.00
    B10-BN Beni strumentali non ammortizzabili 10% 10.00
    B22-BN Beni strumentali non ammortizzabili 22% 22.00
      Totale beni strumentali non ammortizzabili  
         
      Altri acquisti  
    A04-AL Altri acquisti 4% 4.00
    A05-AL Altri acquisti 5% 5.00
    A10-AL Altri acquisti 10% 10.00
    A22-AL Altri acquisti 22% 22.00
    B04-AL Altri acquisti 4% 4.00
    B05-AL Altri acquisti 5% 5.00
    B10-AL Altri acquisti 10% 10.00
    B22-AL Altri acquisti 22% 22.00
    A10-AL-IN1 Altri acquisti IVA indetraibile 10% 10.00
    A10-AL-IN2 IVA indetraibile prestazioni alberghiere 10% 10.00
    A22-AL-IN1 Altri acquisti IVA indetraibile 22% 22.00
    A22-AL-IN2 IVA indetraibile manutenz. beni ammortizzabili 22% 22.00
      Totale altri acquisti  
         
      Acquisti reverse charge  
    B22-RI-REV-61 Op. reverse charge cessione rottami/mat.rec. 22.00
    B22-RI-REV-62 Op. reverse charge cessione oro/argento 22.00
    B22-RI-REV-63 Op. reverse charge sett. edile 22.00
    B22-RI-REV-64 Op. reverse charge cessione di fabbricati 22.00
    B22-RI-REV-65 Op. reverse charge cessione telefoni cell. 22.00
    B22-RI-REV-69 Op. reverse charge altri casi 22.00
      Totale acquisti reverse charge  
         
      Acquisti intracomunitari  
    B10-RI-EU Op. INTRA Beni produzione 10% 10.00
    B22-RI-EU Op. INTRA Beni produzione 22% 22.00
      Totale acquisti intracomunitari destinati alla rivendita  
         
      Acquisti intracomunitari servizi  
    B22-RI-EU-S Op. INTRA Servizi 22% 22.00
      Totale acquisti intracomunitari servizi  
         
      TOTALE ACQUISTI IMPONIBILI  
         
         
    A-X1 Importazione da estero  
      Totale acquisti all'estero  
         
      Acquisti non imponibili  
    A-NI1 Non imponibili art. 7  
    A-NI2 Acquisti non soggetti IVA art. 74  
    A-NI3 Acq. non sog. IVA art. 3 c. 4 lett. a  
    A-NI4 Non imponibili art. 8 - dichiarazione intento  
    A-NI5 Non imponibili art. 9  
      Totale acquisti non imponibili  
         
      Acquisti esenti  
    A-ES1 Acquisti esente art. 10  
    A-ES2 Beni amm. es. IVA art. 10 c. 27/5  
      Totale acquisti esenti  
         
      IVA non esposta  
    A-NE1 Vendita Regime Margine DL41/95  
    A-NE2 Vendita Pacchetti Turistici Tour Operator  
    A-NE3 Acquisti da soggetti art.1 comma 100 Reg.Minimi  
    A-NE4 Acquisti da soggetti commi 54-89 L.190 Forfettari  
      Totale acquisti con IVA non esposta  
         
      Fuori campo IVA  
    A-FC1 Altri acquisti fuori campo IVA  
    A-FC2 Fuori campo IVA art. 15  
    A-FC3 Rimanenze  
    A-FC4 Quote ammortamento  
    A-FC5 Importi indeducibili  
    A-FC6 Quote ammortamento avviamento  
    A-FC7 Ritenute d'acconto  
      Totale acquisti con IVA fuori campo  
         
      Acquisti con detrazione dell'imposta differita  
    A-ED Differimento iva su acquisti  
    A-ED-PA Esigibilità iva differita - Acquisti  
      Totale acquisti con detrazione dell'imposta differita  
         
      TOTALE ACQUISTI  
         
         
      Liquidazione  
    L-AC Acconto versato  
    L-CI Credito/debito periodo precedente  
    L-CIA Credito/debito anno precedente  
    L-CO Credito iva compensabile  
    L-INT Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali  
    L-RI Compensazioni/rimborsi infrannuali  
    L-SP Split payments  
      Movimenti liquidazione IVA  
         
         
      TOTALE COMPLESSIVO  
         
         
      ExtraIva  
    :ESCL Soggetto escluso dallo spesometro  
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