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    Riconciliazione annuale IVA Svizzera (BETA)

    Produttività
    Svizzera

    In Svizzera, la riconciliazione IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un processo fondamentale per assicurare che i dati contabili siano coerenti con quelli dichiarati all'AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni). 

    La riconciliazione IVA ha lo scopo di confrontare:

    • L’IVA calcolata e registrata nei conti contabili interni dell’azienda (es. contabilità generale, conti IVA a credito e a debito);
    • Con l’IVA effettivamente dichiarata e versata tramite le dichiarazioni periodiche all’autorità fiscale (mensili, trimestrali o semestrali).

    In caso di difformità nei conteggi, è possibile ricalcolare il rendiconto IVA per il periodo interessato ed effettuare, tramite il portale dell’AFC, un rendiconto di rettifica.

    Rilevare le differenze nei conteggi IVA

    Dal confronto possono emergere delle differenze tra quanto dichiarato e quanto risulta nella contabilità.

    Il controllo non è sempre semplice e immediato, poiché alcune operazioni contabili possono essere incluse nella cifra, ma escluse dai conteggi IVA. Un esempio tipico riguarda le poste aperte (ratei e risconti attivi e passivi) con IVA sull’incassato: si registrano costi e ricavi per competenza dell’esercizio, ma ai fini IVA non vengono considerati finché non avviene il pagamento o l’incasso, oppure ci possono essere degli errori dovuti al mancato inserimento del codice IVA su movimenti soggetti a IVA.

    Per facilitare e velocizzare la riconciliazione IVA, è stata sviluppata un’estensione con una procedura automatica che rileva e confronta in modo immediato gli importi dichiarati con quelli presenti in contabilità, evidenziando eventuali differenze e le registrazioni che le hanno generate.

    L’estensione può essere utilizzata anche durante l’anno, offrendo numerosi vantaggi:

    • Prevenzione di errori e omissioni.
    • Semplificazione della revisione contabile.
    • Miglioramento del controllo interno.

    Prerequisiti

    Per utilizzare questa estensione:

    • È richiesto il piano Advanced di Banana Contabilità Plus. In futuro potrebbe essere richiesto un abbonamento speciale o un costo supplementare.
    • Il file della contabilità deve essere in partita doppia.

    Versione Beta

    L'estensione al momento è rilasciata in versione beta. Ciò significa che alcuni dettagli potrebbero cambiare senza preavviso.

    Installazione e utilizzo dell'estensione

    Estensione per la Riconciliazione IVA

    Per procedere con la Riconciliazione IVA di Banana Contabilità:

    1. Apri il file contabile.
    2. Dal menu Estensioni seleziona l'estensione Riconciliazione annuale IVA Svizzera > Riconciliazione annuale IVA Svizzera.
    3. Si aprirà il dialogo delle Impostazioni dell'estensione. Da qui puoi definire le informazioni necessarie per creare il report per la riconciliazione IVA:
      • Gruppo conti entrate.
        Inserire il gruppo dei ricavi principale che include tutti i conti dei ricavi, definito nel piano dei conti nella tabella Conti/Categorie (valore di default 3).
      • Gruppo imponibile nel formulario.
        Inserire il gruppo presente nella colonna Gr1 della tabella Codici IVA che rappresenta la cifra d'affari (valore di default 200).
      • Gruppo raggruppamento condici IVA per vendite.
        Inserire il gruppo presente nella colonna Somma in della tabella Codici IVA che totalizza i codici IVA delle vendite (valore di default 1.1).
      • Mostra differenze come tabella.
        Attivare questa opzione per visualizzare, prima del report, una tabella in formato testo con tutte le registrazioni dei conti che presentano differenze.
        Per maggiori informazioni, vedere Creazione e utilizzo della tabella per registrazioni con differenze.
    4. Conferma con OK per eseguire l'estensione.

    L'estensione genera e visualizza un report con tre tipi di conteggio:

    • Confronto cifra d'affari dichiarata nel rendiconto e registrata in contabilità.
    • Cifra d'affari dichiarata nel formulario raggruppata per codice IVA.
    • IVA imponibile dichiarata nel formulario.
    • Registrazioni dei conti con differenze.

    Per spiegare il funzionamento dell'estensione, è stato creato un esempio apposito di registrazioni con IVA:

     

    Confronto cifra d'affari dichiarata nel rendiconto e registrata in contabilità

    Questo conteggio mette a confronto la cifra d'affari dichiarata con la cifra d'affari che risulta nella contabilità e rileva eventuali differenze.

    • Conto
      Elenco dei conti che sono inclusi nella cifra d'affari o con movimentazione IVA.
    • Cifra d'affari con cod. IVA
      Ammontare per ogni conto della cifra d'affari, i cui movimenti hanno un codice IVA.
    • Cifra d'affari senza cod. IVA
      Ammontare per ogni conto della cifra d'affari, i cui movimenti non hanno un codice IVA.
    • Cifra d'affari complessiva
      Ammontare complessivo per ogni conto della cifra d'affari, che comprende i movimenti con codice IVA e senza codice IVA.
    • Netto dichiarato
      Importi netti dichiarati nel Rendiconto IVA.
    • Differenze
      Scostamenti tra cifra d’affari in contabilità e quella dichiarata. 

    extention vat reconciliation

    Nell'esempio:

    • Viene riportato il conteggio del conto 3000 (conto vendite) che rappressenta la cirfa d'affari
    • Nel rendiconto IVA per il periodo annuale, la cifra d'affari dichiarata risultante è di CHF 3'700.28 (colonna Netto dichiarato).
    • Nella contabilità, la cifra d'affari registrata risultante è di CHF 5'800.28 (colonna Cifra d'affari complessiva).
    • La differenza tra la cifra d'affari del rendiconto IVA e la contabilità è di CHF 2'100 (colonna Differenza).

    Nell'immagine che segue si vede l'ammontare della cifra d'affari nella contabilità:

    vat riconciliation

    Cifra d'affari dichiarata nel formulario raggruppata per codice IVA

    Questo conteggio mette a confronto la cifra d'affari per ciascun codice IVA, relativamente ai conti di ricavo con IVA.

    • Descrizione
      La descrizione di ogni codice IVA utilizzato nei movimenti della cifra d'affari.
    • Imponibile Y
      Imponibile riferito all'anno.
    • Imponibile 1Q
      Imponibile riferito al primo trimestre.
    • Imponibile 2Q
      Imponibile al secondo trimestre.
    • Imponibile 3Q
      Imponibile al terzo trimestre.
    • Imponibile 4Q
      Imponibile al quarto trimestre.

    turnover

    IVA imponibile dichiarata nel formulario

    La stampa fornisce un riepilogo degli importi IVA dichiarati all’AFC per ogni trimestre, senza effettuare controlli sulle eventuali differenze.

    Registrazioni dei conti con differenze

    Per ogni conto vengono filtrate tutte le registrazioni che hanno generato le differenze nei diversi periodi nei Rendiconti IVA.

    Le colonne indicate sono le seguenti:

    • Riga
      Il numero di riga della registrazione nella tabella Registrazioni.
    • Data
      La data della registrazione.
    • Descrizione
      La descrizione della registrazione. Il testo della descrizione viene troncato a 20 caratteri per mantenere la tabella più ordinata e leggibile.
    • Conto
      Il conto con delle differenze della registrazione.
    • Contropartita
      Il conto di contropartita della registrazione.
    • Dare
      L'importo in Dare della registrazione.
    • Avere
      L'importo in Avere della registrazione.
    • Cod. IVA
      Il codice IVA della registrazione.
    • Tipo importo
      Il tipo importo IVA della registrazione.
    • IVA imponibile
      L'importo IVA imponibile della registrazione.
    • Importo IVA
      L'importo IVA della registrazione.
    • IVA contabile
      L'importo IVA contabilizzato della registrazione.

    L’elenco di tutte le registrazioni che hanno generato delle differenze consente di verificare rapidamente la presenza di eventuali errori, ad esempio una registrazione soggetta a IVA priva del relativo codice IVA, oppure di identificare movimenti corretti che, pur avendo un codice IVA, non rientrano nel calcolo della cifra d’affari (come nel caso dell’imposta sugli acquisti o reverse charge).

    entries with differences

     

    L’estensione ha rilevato una differenza tra la cifra d’affari registrata in contabilità (CHF 5'800.28) e quella dichiarata (CHF 3'700.28), pari a CHF 2'100.00.

    Nell’esempio sono visibili le registrazioni che hanno generato tale scostamento. La differenza è dovuta al fatto che le registrazioni, che fanno parte della cifra d’affari con importi di CHF 100.00 e CHF 2'000.00, sono state inserite senza indicare il codice IVA.

    In questi casi, trovato l'errore, si procede a rifare il Rendiconto IVA del trimestre errato con l'estensione Rendiconto IVA e nel portale dell'AFC si inseriscono nuovamente i dati nel Rendiconto di rettifica.

    Creazione e utilizzo della tabella per registrazioni con differenze

    Attivando l’opzione Mostra differenze come tabella nelle impostazioni dell’estensione, la tabella delle registrazioni con differenze può essere esportata in un file di testo. Il testo generato può essere copiato e incollato nel file di contabilità in una tabella apposita.

    1) Creare la tabella

    Per inserire i dati nel file di contabilità è necessario creare una nuova tabella.

    • Selezionare il comando Strumenti > Aggiungi/Rimuovi funzionalità.
    • Selezionare Aggiungi tabella semplice.
    • Confermare con OK.
    • Inserire il nome della tabella, ad esempio "Riconciliazione IVA".
      Il nome della tabella può essere scelto liberamente.

    La nuova tabella viene creata con alcune colonne predefinite.

    2) Configurare le colonne della tabella

    Dopo aver creato la tabella, è necessario adattare le colonne in modo che corrispondano ai dati generati dall’estensione.

    Dal menu selezionare Dati > Disponi colonne e modificare le colonne come segue.

    • Colonne esistenti:
      • La colonna Id (IdRiga) deve essere nascosta, perché non viene utilizzata.
      • Le colonne Descrizione e Note devono essere mantenute.
    • Aggiungere le seguenti colonne:
      • Conto (tipo dato: Testo)
      • Riga (tipo dato: Numero)
      • Dare (tipo dato: Importo)
      • Avere (tipo dato: Importo)
    • Disporre le colonne nel seguente ordine:
      • Conto
      • Riga
      • Descrizione
      • Dare
      • Avere
      • Note

    Dopo aver configurato le colonne, la tabella è pronta per l’inserimento dei dati.

    3) Copiare i dati generati dall’estensione nella tabella

    Quando si esegue l’estensione con l’opzione Mostra differenze come tabella attiva, prima del report viene visualizzata una finestra con il testo della tabella.

    Per inserire i dati nella tabella:

    • Nella finestra del testo selezionare Copia.
    • Chiudere la finestra con Chiudi.
    • Aprire la tabella creata nel file di contabilità.
    • Posizionarsi sulla prima cella della tabella.
    • Incollare il testo copiato.

    I dati vengono inseriti automaticamente nelle colonne corrispondenti. La struttura è la seguente:

    • Riga del conto
      Questa riga riassume la differenza totale per il conto.
      • La colonna Conto, contiene il conto della registrazione che presenta una differenza.
      • La colonna Descrizione, indica l'importo totale della differenza per il conto.
      • Le altre colonne sono vuote.
    • Righe di dettagli delle registrazioni
      Queste righe mostrano le registrazioni che generano la differenza.
      • La colonna Conto, è vuota.
      • La colonna Riga, indica il numero di riga della registrazione nella tabella Registrazioni.
      • La colonna Descrizione, contiene la descrizione della registrazione nella tabella Registrazioni
      • La colonna Dare, contiene l’importo registrato in Dare della registrazione nella tabella Registrazioni.
      • La colonna Avere, contiene l’importo registrato in Avere della registrazione nella tabella Registrazioni.
      • La colonna Note, contiene "[...]" per indicare che si possono scrivere le proprie annotazioni.

     

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