# LIQUIDAZIONE IVA 2017 Informazioni per la programmazione. # Riferimenti * Liquidazione IVA periodica [Modulo PDF](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f8544907-3410-4ad0-a6c8-84a03f91868b/IVA+period_2017_mod_istr.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f8544907-3410-4ad0-a6c8-84a03f91868b) * [Comunicazioni Liquidazioni periodiche IVA](http://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/comunicazione_liquidazioni_iva_trimestrali_modello.pdf) Nella cartella [Specifiche tecniche](https://github.com/BananaAccounting/Italia/tree/master/Iva/2017/Specifiche) si trova la documentazione relativa. * [Spiegazioni codici e gruppi IVA](https://github.com/BananaAccounting/Italia/blob/master/Iva/2017/codiciIVA.md) * [File con tabella Codici e Gruppi IVA di riferimento](https://github.com/BananaAccounting/Italia/raw/master/Iva/2017/TestCases/InventatoIVA2017.ac2) ## Domande preliminari Si tratta di capire se generiamo un documento XML * Completo di tutti i dati. Quindi si deve dare la possibilità all'utente di inserire dei dati che non sono presenti nella contabilità. * Solo con elementi relativi all'IVA e quei dati presenti nel file della contabilità. I dati dell'XML sono importati in un applicativo (commercialista o software agenzia delle entrate) e i dati mancanti sono completati nell'applicativo che serve alla trasmissione dei dati. * Misto, dati presenti nella contabilità e dialogo per immissione dati imnportanti. I dati dell'XML sono importati in un applicativo (commercialista o software agenzia delle entrate) e i dati mancanti sono completati nell'applicativo che serve alla trasmissione dei dati. ## Funzionalità non supportate o da chiarire * Dichiarazione di gruppo o appartenente a un gruppo * Subfornitorie * Eventi eccezionali * Nome file esportato in xml deve contenere il codice fiscale, al momento non è possibile (IT99999999999_DF_00001.xml) * Versamento auto UE (non ancora immesso) * Crediti d'imposta (non ancora immesso) * Separazione mensile è necessaria o se la liquidazione è trimestrale le ditte scelgono anche il periodo trimestrale? ## Parametri applicativo * Percentuale interessi dovuti per liquidazione trimetrale ## Dialoghi applicativo * Dialogo periodo scelta periodo. Si deve scegliere trimestre, se si sceglie un altro periodo la dichiarazione viene fatta per tutto il periodo. ## Valori ripresi dalla contabilità * Partita IVA (Proprietà file, indirizzo) * Codice fiscale (Proprietà file, indirizzo) * Totale operazioni attive VatTaxable delle operazioni di vendita Codici IVA con colonna Gr primo livello V e C * Totale operazioni passive VaxTaxable delle operazioni di acquisto. Codici IVA con colonna Gr con primo livello A * IVA esigibile Il totale VatPosted del totale operazioni attive * IVA detratta Il totale VatPosted del totale operazioni passive * IVA a debito o credito (Calcolata) Differenza esigibile meno detratta * Debito/Credito periodo precedente (Codice IVA L-CI) * Credito anno precedente (Codice IVA L-CIA) * Interessi (Codice IVA L-INT) 1% calcolato e visualizzato nella stampa * Acconto dovuto (Codice IVA L-ACC) * IVA da versare o a credito (Calcolata in base a tutti gli elementi indicati qui sopra)